Detail faktúry 20250056
Číslo | 20250056 |
---|---|
Číslo interné | 2025/106 |
Predmet | opakované spracovanie a podanie žiadosti - KD |
Cena | 3075 € |
Dodávateľ | INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 52044513 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 29.4.2025 |
Dátum doručenia | 5.5.2025 |
Dátum splatnosti | 6.5.2025 |
Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
18.6.2025
tonery do tlačiarní
Detail faktúry
Číslo | 2520105915 |
---|---|
Číslo interné | 2025/151 |
Predmet | tonery do tlačiarní |
Cena | 278,96 € |
Dodávateľ | interNETmania SK s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 50462164 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 18.6.2025 |
Dátum doručenia | 18.6.2025 |
Dátum splatnosti | 2.7.2025 |
Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
uloženie odpadu
Detail faktúry
Číslo | 10250795 |
---|---|
Číslo interné | 2025/150 |
Predmet | uloženie odpadu |
Cena | 805,07 € |
Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 13.6.2025 |
Dátum doručenia | 16.6.2025 |
Dátum splatnosti | 27.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
autobus - Tvarožná
Detail faktúry
Číslo | 20250034 |
---|---|
Číslo interné | 2025/149 |
Predmet | autobus - Tvarožná |
Cena | 972,15 € |
Dodávateľ | Liptov Bus s.r.o., Vrbica Nábrežie Krátka 4475/5, 031 01 Liptovská Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 50242342 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 16.6.2025 |
Dátum doručenia | 16.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu
Detail faktúry
Číslo | 2500379 |
---|---|
Číslo interné | 2025/148 |
Predmet | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu |
Cena | 22,14 € |
Dodávateľ | OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 36403661 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 31.5.2025 |
Dátum doručenia | 13.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
inžinierska činnosť
Detail faktúry
Číslo | 4/2025 |
---|---|
Číslo interné | 2025/147 |
Predmet | inžinierska činnosť |
Cena | 500 € |
Dodávateľ | Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 34842675 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 11.6.2025 |
Dátum doručenia | 13.6.2025 |
Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
Tanečníček - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 220250070 |
---|---|
Číslo interné | 2025/146 |
Predmet | Tanečníček - MŠ |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | DADA KRÚŽKY SLOVENSKO, Kollárova 2781/18A, 902 01 Pezinok |
Dodávateľ IČO | 56360975 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 13.6.2025 |
Dátum doručenia | 13.6.2025 |
Dátum splatnosti | 27.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
11.6.2025
mobil
Detail faktúry
Číslo | 1561780869 |
---|---|
Číslo interné | 2025/145 |
Predmet | mobil |
Cena | 27,13 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
Dátum doručenia | 11.6.2025 |
Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 11.6.2025 |
9.6.2025
prevádzka a údržba sústavy VO
Detail faktúry
Číslo | 4192105829 |
---|---|
Číslo interné | 2025/144 |
Predmet | prevádzka a údržba sústavy VO |
Cena | 117,39 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 4.6.2025 |
Dátum doručenia | 9.6.2025 |
Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 9.6.2025 |
9.6.2025
internet - PZ
Detail faktúry
Číslo | 20250571 |
---|---|
Číslo interné | 2025/143 |
Predmet | internet - PZ |
Cena | 10 € |
Dodávateľ | Dana Fuziová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 40455050 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
Dátum doručenia | 6.6.2025 |
Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
Dátum zverejnenia | 9.6.2025 |
4.6.2025
účtovníctvo
Detail faktúry
Číslo | 20250043 |
---|---|
Číslo interné | 2025/142 |
Predmet | účtovníctvo |
Cena | 550 € |
Dodávateľ | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 50655973 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
Dátum doručenia | 4.6.2025 |
Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
káble
Detail faktúry
Číslo | 3925050003 |
---|---|
Číslo interné | 2025/141 |
Predmet | káble |
Cena | 512 € |
Dodávateľ | Dom - MAX s.r.o., Kuzmányho 3999, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 36422347 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 31.5.2025 |
Dátum doručenia | 4.6.2025 |
Dátum splatnosti | 14.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
plyn - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7663372042 |
---|---|
Číslo interné | 2025/140 |
Predmet | plyn - MŠ |
Cena | 1154 € |
Dodávateľ | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
Dátum doručenia | 4.6.2025 |
Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
telefón 044/5597305 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8370420480 |
---|---|
Číslo interné | 2025/139 |
Predmet | telefón 044/5597305 - MŠ |
Cena | 4,4 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
Dátum doručenia | 4.6.2025 |
Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
telefón 044/5597597 - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 8370420506 |
---|---|
Číslo interné | 2025/138 |
Predmet | telefón 044/5597597 - OcÚ |
Cena | 7,17 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
Dátum doručenia | 4.6.2025 |
Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
Číslo | 30/2025 |
---|---|
Číslo interné | 2025/137 |
Predmet | strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR |
Cena | 305,70 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
Dodávateľ IČO | 37813455 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
Dátum doručenia | 3.6.2025 |
Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
Číslo | 29/2025 |
---|---|
Číslo interné | 2025/136 |
Predmet | strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR |
Cena | 4538,6 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
Dodávateľ IČO | 37813455 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
Dátum doručenia | 3.6.2025 |
Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
strava deti MŠ
Detail faktúry
Číslo | 28/2025 |
---|---|
Číslo interné | 2025/135 |
Predmet | strava deti MŠ |
Cena | 794 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
Dodávateľ IČO | 37813455 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
Dátum doručenia | 3.6.2025 |
Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
3.6.2025
internet
Detail faktúry
Číslo | 52519519 |
---|---|
Číslo interné | 2025/134 |
Predmet | internet |
Cena | 37 € |
Dodávateľ | GIGAnet s.r.o., Miestneho priemyslu 1306/6, 029 01 Námestovo |
Dodávateľ IČO | 52563294 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
Dátum doručenia | 2.6.2025 |
Dátum splatnosti | 21.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 3.6.2025 |
2.6.2025
internet - PZ
Detail faktúry
Číslo | 20250682 |
---|---|
Číslo interné | 2025/133 |
Predmet | internet - PZ |
Cena | 10 € |
Dodávateľ | Dana Fuziová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 40455050 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
Dátum doručenia | 2.6.2025 |
Dátum splatnosti | 15.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
2.6.2025
mesačný paušálny poplatok
Detail faktúry
Číslo | 20250877 |
---|---|
Číslo interné | 2025/132 |
Predmet | mesačný paušálny poplatok |
Cena | 45 € |
Dodávateľ | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
Dodávateľ IČO | 52823831 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
Dátum doručenia | 2.6.2025 |
Dátum splatnosti | 15.6.2025 |
Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |